時間:2017-02-15 作者: 新聞來源: 【字號:大 | 中 | 小】
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2017年部門預算、“三公”經費
預算公開的說明
一、本部門概況
(一)主要職能、職責
烏蘭察布市人民檢察院是全市的法律監督機關。烏蘭察布市人民檢察院主要任務是領導全市各旗縣市人民檢察院依法履行法律監督職能,保證國家法律的統一正確實施,其主要職責是:
1、認真貫徹落實市委、自治區院的指示精神和工作部署。
2、領導全市兩級檢察院的工作、研究部署全市檢察工作任務,掌握社會治安動態、參與社會治安綜合治理工作。
3、依法對貪污賄賂犯罪、瀆職犯罪、國家工作人員侵犯公民人身權利和民主權利的犯罪以及需要由自己直接受理的其他重大犯罪案件進行偵查。領導全市兩級檢察院的偵查工作。
4、對重大刑事案件和經濟犯罪案件依法審查批捕、決定逮捕、提起公訴。領導全市兩級檢察院的偵查批捕、審查起訴工作。
5、領導全市兩級人民檢察院開展對民事、經濟審判和行政訴訟活動的工作。
6、對全市各旗縣市人民法院已經發生法律效力,確有錯誤的判決和裁定,依法提起抗訴。
7、對全市各旗縣市人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。
8、受理公民控告、申訴和檢舉,辦理刑事賠償事項。
9、受理對貪污、賄賂等犯罪的舉報,領導全市檢察機關的舉報工作。
10、指導全市檢察機關的檢察技術信息工作。
11、對國家機關工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策;負責職務犯罪預防工作的法制宣傳。
12、負責全市檢察機關的思想政治工作和隊伍建設,協助編制部門管理檢察系統機構編制工作,領導全市兩級檢察院依法管理檢察官的工作,組織指導全市檢查系統教育工作。
13、規劃和指導全市檢察機關的計劃裝備工作。
14、負責其他應由烏蘭察布市人民檢察院承辦的事項。
(二)機構設置情況
烏蘭察布市人民檢察院內設處室共21個,即辦公室、政治部、人事處、宣教處、偵查監督處、公訴處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、監所檢察處、控告申訴檢察處、民事行政檢察處、職務犯罪預防局、檢察技術處、法律政策研究室、案件管理中心辦公室、監察室、計劃財務裝備管理局、信息化建設管理處、法警支隊、機關黨委、機關事務服務中心。
二、2017年部門預算收支情況
2017年財政撥款收入預算數2432.32萬元,比2016年年初預算減少363.39萬元,下降13%,下降主要是由于2016年市本級財政撥非稅收入及2017年預算收入為年初預算數,故減少。2017年財政撥款支出預算數2432.32萬元,比2016年預算減少363.39萬元,下降13%,下降主要是由于2016年市本級財政撥非稅收入及2017年預算收入為年初預算數,故減少。
(一)2017年部門預算收入情況
2017年財政撥款收入預算數2432.32萬元,其中,基本支出1909.3萬元(人員經費1543.1萬元,公用經費366.2萬元);項目支出523.02萬元(自治區本級安排279.27萬元,一般性轉移支付專項243.75萬元)。
(二)2017年部門預算支出情況
2017年財政撥款支出預算數2432.32萬元,其中一般公共服務支出1909.3萬元,主要用于人員經費、公用經費。其中在職人員經費1543.1萬元,公用經費366.2萬元。項目支出523.02萬元。
(三)2017年“三公”經費財政預算安排情況
1、因公出國(境)費用0萬元,無增減變動。
2、公務用車購置及運行維護費預算安排65萬元,其中,公務用車購置費0萬元,無增減變動;公務用車運行維護費65萬元,與上年相比減少16萬元,降低19.75%。
3、公務接待費預算安排2萬元,無增減變動。
(四)機關運行經費安排情況
我院2017年機關運行經費共計366.2萬元,其中,辦公費59萬元,印刷費5萬元,水費3萬元,電費10萬元,取暖費25.8萬元,差旅費20萬元,維修(護)費5萬元,會議費2萬元,培訓費3萬元,公務接待費2萬元,勞務費35萬元,工會經費23.45萬元,福利費26.05萬元,公務用車運行維護費15萬元,其他交通費131.9萬元。
(五)政府采購預算安排情況
我院2017年業務裝備經費預算共計153.35萬元,其中,信息網絡購置及軟件更新64.13萬元,專用設備25.85萬元,辦公辦案設備63.37萬元。
(六)政府性基金預算財政撥款支出情況
我院2017年無政府性基金支出預算。
三、名詞解釋
詳細公開內容請參看《地方預決算公開操作規程》(內財預{2016}2095號)和《內蒙古自治區本級預決算公開工作方案》(內政辦發{2016}27號)。
烏蘭察布市人民檢察院
2017年2月24日
財政撥款收支預算總表
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
收入項目 |
預算數 |
功能分類 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
支出項目(性質) |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
一、一般公共預算撥款 |
2,432.32 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
一、基本支出 |
1,909.30 |
|
1、自治區本級安排 |
2,432.32 |
二、外交支出 |
|
|
人員經費 |
1,543.10 |
|
其中:納入預算管理的非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
公用經費 |
366.20 |
|
中央提前下達一般性轉移支付(專項) |
243.75 |
四、公共安全支出 |
2,199.06 |
|
二、項目支出 |
523.02 |
|
2、中央提前下達專項資金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
1、自治區本級安排 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
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|
|
2、中央提前下達專項資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
104.48 |
|
|
|
|
|
|
十、節能環保支出 |
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|
十一、城鄉社區支出 |
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|
十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業服務業等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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|
十八、國土海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
128.78 |
|
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|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、預備費 |
|
|
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|
二十二、其他支出 |
|
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|
本年收入合計 |
2,432.32 |
二十三、債務付息支出 |
|
|
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|
三、上年結轉 |
|
二十四、債務發行費用支出 |
|
|
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其中:一般公共預算撥款 |
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|
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|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
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|
|
本年支出合計 |
2,432.32 |
|
本年支出合計 |
2,432.32 |
|
|
|
結轉下年 |
|
|
結轉下年 |
|
|
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|
|
|
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|
|
收入總計 |
2,432.32 |
本年支出總計 |
2,432.32 |
|
本年支出總計 |
2,432.32 |
|
表2 |
|
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|
一般公共預算財政撥款支出預算表 |
|
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|
單位:萬元 |
功能科目分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
|
|
|
合計 |
2,432.32 |
1,909.30 |
523.02 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
2,199.06 |
1,676.04 |
523.02 |
|
04 |
|
檢察 |
2,199.06 |
1,676.04 |
523.02 |
204 |
04 |
01 |
行政運行 |
1,676.04 |
1,676.04 |
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事務 |
523.02 |
|
523.02 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
104.48 |
104.48 |
|
|
11 |
|
行政事業單位醫療 |
104.48 |
104.48 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫療 |
104.48 |
104.48 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
128.78 |
128.78 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
128.78 |
128.78 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
128.78 |
128.78 |
|
|
|
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|
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表3 |
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|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
單位:萬元 |
經濟分類科目 |
基本支出 |
類 |
款 |
科目名稱 |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
1,909.30 |
|
|
內蒙古自治區烏蘭察布市人民檢察院 |
1,909.30 |
|
|
內蒙古自治區烏蘭察布市人民檢察院 |
1,909.30 |
301 |
|
工資福利支出 |
1,380.82 |
301 |
01 |
基本工資 |
589.21 |
301 |
02 |
津貼補貼 |
463.96 |
301 |
03 |
獎金 |
41.73 |
301 |
04 |
其他社會保障繳費 |
104.48 |
301 |
07 |
績效工資 |
20.86 |
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
160.58 |
302 |
|
商品和服務支出 |
366.20 |
302 |
01 |
辦公費 |
59.00 |
302 |
02 |
印刷費 |
5.00 |
302 |
05 |
水費 |
3.00 |
302 |
06 |
電費 |
10.00 |
302 |
08 |
取暖費 |
25.80 |
302 |
11 |
差旅費 |
20.00 |
302 |
13 |
維修(護)費 |
5.00 |
302 |
15 |
會議費 |
2.00 |
302 |
16 |
培訓費 |
3.00 |
302 |
17 |
公務接待費 |
2.00 |
302 |
26 |
勞務費 |
35.00 |
302 |
28 |
工會經費 |
23.45 |
302 |
29 |
福利費 |
26.05 |
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
15.00 |
302 |
39 |
其他交通費用 |
131.90 |
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
162.28 |
303 |
11 |
住房公積金 |
128.78 |
303 |
14 |
在職采暖補貼 |
33.50 |
|
|
|
|
|
|
收支預算總表 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
收入項目 |
預算數 |
功能分類 |
預算數 |
支出項目(性質) |
預算數 |
一、一般公共預算撥款 |
2,432.32 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
1,909.30 |
1、自治區本級安排 |
2,432.32 |
二、外交支出 |
|
人員經費 |
1,543.10 |
其中:納入預算管理的非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
公用經費 |
366.20 |
中央提前下達一般性轉移支付(專項) |
243.75 |
四、公共安全支出 |
2,199.06 |
二、項目支出 |
523.02 |
2、中央提前下達專項資金 |
|
五、教育支出 |
|
三、事業單位經營支出 |
|
二、政府性基金預算撥款 |
|
六、科學技術支出 |
|
四、上繳上級支出 |
|
1、自治區本級安排 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
2、中央提前下達專項資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
|
|
|
三、事業收入 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
104.48 |
|
|
其中:納入專戶管理的教育收費收入 |
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
四、事業單位經營收入 |
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
六、上級單位補助收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
128.78 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、預備費 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
2,432.32 |
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
八、上年結轉 |
|
二十四、債務發行費用支出 |
|
本年支出合計 |
2,432.32 |
其中:一般公共預算撥款 |
|
|
|
六、結轉下年 |
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
事業收入(含教育收費) |
|
本年支出合計 |
2,432.32 |
|
|
其他資金 |
|
結轉下年 |
|
|
|
九、用事業基金彌補收支差額 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
2,432.32 |
本年支出總計 |
2,432.32 |
本年支出總計 |
2,432.32 |
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
部門收入預算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
總計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
預算數 |
其中:教育收費收入 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
|
|
|
合計 |
2,432.32 |
|
2,432.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
2,199.06 |
|
2,199.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
檢察 |
2,199.06 |
|
2,199.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
01 |
行政運行 |
1,676.04 |
|
1,676.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事務 |
523.02 |
|
523.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
104.48 |
|
104.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事業單位醫療 |
104.48 |
|
104.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫療 |
104.48 |
|
104.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
128.78 |
|
128.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
128.78 |
|
128.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
128.78 |
|
128.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門支出預算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
類 |
款 |
項 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合計 |
2,432.32 |
1,909.30 |
523.02 |
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
2,199.06 |
1,676.04 |
523.02 |
|
|
|
|
04 |
|
檢察 |
2,199.06 |
1,676.04 |
523.02 |
|
|
|
204 |
04 |
01 |
行政運行 |
1,676.04 |
1,676.04 |
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事務 |
523.02 |
|
523.02 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
104.48 |
104.48 |
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事業單位醫療 |
104.48 |
104.48 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫療 |
104.48 |
104.48 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
128.78 |
128.78 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
128.78 |
128.78 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
128.78 |
128.78 |
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款支出預算表 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
本年政府性基金預算財政撥款支出表 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款“三公”經費支出預算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
項目 |
上年預算數 |
本年預算數 |
本年比上年增減情況 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合計 |
|
|
|
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
1、因公出國境費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、公務接待費 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
3、公務用車購置及運行費 |
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65.00 |
65.00 |
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其中:公務用車運行維護費 |
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65.00 |
65.00 |
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公務用車購置費 |
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